本社(内部管理系)採用
内部監査2課
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職務内容
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■本社および子会社等の内部監査の実施
■内部統制報告制度テスター業務
■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画
※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。
※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
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登録資格
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<必須条件>
◆大卒以上
◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方
<歓迎条件>
■下記いずれかのご経験
・金融機関での内部監査経験
・金融機関でのリスク管理部門での業務経験
・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験
■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
<求める人物像>
◆チームで成果をあげることに喜びを感じる方
◆業務の改善および高度化意欲の強い方
◆他者と積極的かつ円滑なコミュニケーションが取れる方
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待遇
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【勤務時間】
フレックスタイム制
※ 標準労働時間帯:9:00〜17:30
※ 標準労働時間:7時間半
【給与】
固定給制(2024年度大卒初任給:25万円)
※ 前職給与額を参考に、経験・能力により優遇いたします。
【昇給・賞与】
昇給/年1回(4月)、賞与/年2回(6月、12月)
【諸手当】
職務手当、勤務手当
【休日・休暇】
完全週休2日制(土・日)、祝日、年次有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇
【福利厚生】
各種社会保険完備、財形貯蓄制度、退職金制度(規約型確定給付企業年金、企業型確定拠出企業年金)
ソニーフィナンシャルグループ持株会、ソニーファミリークラブ、ソニー健保保養所
正社員の中途採用比率
2018年度:73%
2019年度:84%
2020年度:78%
2021年度:71%
2022年度:83%
2023年度:80%
2024年度:79%
※事業年度4/1〜3/31
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勤務地
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大手町本社および労働者の自宅
※将来的に会社の定める場所(出向、在宅勤務実施場所含む)へ変更されることがあります。
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