本社(内部管理系)採用

内部監査2課

職務内容 ■本社および子会社等の内部監査の実施
■内部統制報告制度テスター業務
■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画

※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。
※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
登録資格 <必須条件>
◆大卒以上
◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方

<歓迎条件>
■下記いずれかのご経験
・金融機関での内部監査経験
・金融機関でのリスク管理部門での業務経験
・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験
■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方

<求める人物像>
◆チームで成果をあげることに喜びを感じる方
◆業務の改善および高度化意欲の強い方
◆他者と積極的かつ円滑なコミュニケーションが取れる方
待遇 【勤務時間】
  フレックスタイム制
  ※ 標準労働時間帯:9:00〜17:30
  ※ 標準労働時間:7時間半

【給与】
  固定給制(2024年度大卒初任給:25万円)
  ※ 前職給与額を参考に、経験・能力により優遇いたします。

【昇給・賞与】
  昇給/年1回(4月)、賞与/年2回(6月、12月)

【諸手当】
  職務手当、勤務手当

【休日・休暇】
  完全週休2日制(土・日)、祝日、年次有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇

【福利厚生】
  各種社会保険完備、財形貯蓄制度、退職金制度(規約型確定給付企業年金、企業型確定拠出企業年金)
  ソニーフィナンシャルグループ持株会、ソニーファミリークラブ、ソニー健保保養所

正社員の中途採用比率
2018年度:73%
2019年度:84%
2020年度:78%
2021年度:71%
2022年度:83%
2023年度:80%
2024年度:79%
※事業年度4/1〜3/31
勤務地 大手町本社および労働者の自宅
※将来的に会社の定める場所(出向、在宅勤務実施場所含む)へ変更されることがあります。


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