本社(内部管理系)採用

内部監査管理課

職務内容 内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務
◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定
 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等
◆内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等)

※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。
※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。
登録資格 <必須条件>
◆大卒以上
◆全社的な内部統制やリスク管理に係る業務に興味がある方

<歓迎条件>
◆金融機関における監査等の業務経験者
◆CIA等の内部監査関連資格保有者あるいは受験中の方
◆企画または管理セクションでの業務経験がある方
◆経営向け提示資料の作成など、経営と接点を持つ業務経験がある方
◆Excelの関数を用いたデータ集計、WordやPowerPointで報告資料等作成の業務経験がある方
◆内部統制やリスク管理関連の業務経験がある方

<求める人物像>
◆主体性をもって業務に取り組める方
◆業務の改善および高度化意欲の強い方
◆他者と積極的かつ円滑なコミュニケーションが取れる方
◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方
待遇 【勤務時間】
  フレックスタイム制
  ※ 標準労働時間帯:9:00〜17:30
  ※ 標準労働時間:7時間半
【給与】
  固定給制(2024年度大卒初任給:25万円)
  ※ 前職給与額を参考に、経験・能力により優遇いたします。
【昇給・賞与】
  昇給/年1回(4月)、賞与/年2回(6月、12月)
【諸手当】
  職務手当、勤務手当
【休日・休暇】
  完全週休2日制(土・日)、祝日、年次有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇
【福利厚生】
  各種社会保険完備、財形貯蓄制度、退職金制度(規約型確定給付企業年金、企業型確定拠出企業年金)
  ソニーフィナンシャルグループ持株会、ソニーファミリークラブ、ソニー健保保養所

正社員の中途採用比率
2018年度:73%
2019年度:84%
2020年度:78%
2021年度:71%
2022年度:83%
2023年度:80%
2024年度:79%
※事業年度4/1〜3/31
勤務地 大手町本社および労働者の自宅
※将来的に会社の定める場所(出向、在宅勤務実施場所含む)へ変更されることがあります。


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